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아마존 유럽 진출 시 필수 체크: 부가세(VAT) 규정 핵심 가이드

작성자
admin
작성일
2026-02-13 10:21
조회
190



안녕하세요.

유럽 시장 진출을 준비하는 국내 기업을 위해 법인 운영 전반을 지원하는 에이티솔루션입니다.

유럽 이커머스 시장, 특히 Amazon 유럽 마켓(Amazon.eu) 진출을 준비하는 한국 기업에게

부가세(VAT)는 단순한 세무 절차가 아닙니다.

VAT를 제대로 이해하지 못하면

과태료를 넘어 즉각적인 계정 정지와 판매 중단으로까지 이어질 수 있는

말 그대로 사업의 안정성을 좌우하는 규정입니다.

특히 2021년 7월 EU 전자상거래 VAT 제도 개편 이후, 아마존은 셀러의 VAT 규정 위반에 대해 연대 책임을 지게 되었습니다.

그만큼 아마존은 VAT 컴플라이언스를 매우 엄격하게 관리하고 있으며, 한국 셀러 역시 예외가 아닙니다.

이번 글에서는 유럽 아마존 진출을 고려하는 한국 기업이 반드시 알고 있어야 할 VAT 핵심 4가지를 최대한 쉽게 정리해 드립니다.


1. VAT 등록 – 언제, 어디서 VAT 번호를 받아야 할까?

유럽 판매의 첫 단계는 VAT 번호 취득입니다.

한국 기업(Non-EU 셀러)은 다음과 같은 경우 VAT 등록 의무가 발생합니다.

▷ FBA(Fulfillment by Amazon) 이용 시

독일, 프랑스, 폴란드 등 유럽 내 아마존 물류창고에 재고를 보관하는 순간,

매출 규모와 상관없이 해당 국가에서 즉시 VAT 등록이 필요합니다.

“아직 판매 전인데도 VAT가 필요한가요?”

네. 재고 이동 자체가 VAT 과세 요건에 해당합니다.

▷ FBM(자체 배송) 이용 시

✔️ 150유로 이하 상품

아마존의 IOSS(Import One-Stop Shop) 제도를 통해

결제 단계에서 부가세가 자동으로 징수되며, 통관 절차도 간소화됩니다.

→ 이 경우 개별 국가 VAT 번호 없이 아마존 IOSS 번호를 활용할 수 있습니다.

✔️ 150유로 초과 상품

수입 시점에 관세·부가세가 발생합니다.

셀러가 수입자(IOR)가 되어 직접 통관하고 고객에게 배송하려면

해당 국가의 VAT 번호가 반드시 필요합니다.


2. 매출 부가세(Sales VAT) – 누가 징수하고 누가 낼까?

과거와 달리, 현재는 아마존이 B2C 거래의 부가세 징수·납부를 대행하는 구조가 정착되었습니다.

▷ 아마존의 부가세 징수 대행

한국 셀러가 유럽 내 재고를 보유한 상태로 B2C 판매를 할 경우,

아마존이 결제 단계에서 부가세를 직접 징수하여

각 국가 세무당국에 대신 납부합니다.

▷ 그렇다면 셀러는 아무것도 안 해도 될까?

아닙니다.

아마존이 납부를 대행하더라도, VAT 신고 시 해당 매출을 반드시 신고해야 합니다.

신고 누락은 컴플라이언스 위반으로 간주될 수 있습니다.

▷ B2B 거래는 주의

기업 간 거래(B2B)의 경우

✔️ 셀러가 직접 VAT를 징수·납부해야 하거나

✔️ Reverse Charge(매입자 납세) 제도가 적용될 수 있습니다.

국가별 적용 방식이 다르기 때문에 거래 구조별 사전 검토가 필수입니다.


3. 매입 부가세(Input VAT) – 이미 낸 세금, 돌려받을 수 있을까?




VAT는 최종 소비자가 부담하는 세금입니다.

따라서 사업 과정에서 미리 납부한 부가세는 환급 또는 공제 대상이 됩니다.

▷ 수입 부가세(Import VAT)

유럽으로 제품을 수입할 때 통관 과정에서 납부하는 VAT입니다.

EORI 번호를 사용해 정식 통관을 진행해야

향후 VAT 신고 시 공제(환급)를 받을 수 있습니다.

▷ 아마존 관련 비용의 VAT

아마존 창고 보관료, 배송비, 광고비 등에도 부가세가 포함됩니다.

다만 한국 법인은 NETP(비거주 사업자)로 분류되어

서비스 공급지가 한국으로 판단될 경우

0% 세율(영세율)이 적용되는 구조가 많습니다.


4. 신고와 관리(Compliance) – 번호 취득보다 중요한 단계


VAT는 등록보다 사후 관리가 더 중요합니다.

▷ 정기 VAT 신고

국가별로 월별 또는 분기별 신고가 원칙이며,

매출이 전혀 없는 달이라도 무실적 신고(Nil Return)를 반드시 해야 합니다.

이를 놓치면 아마존 계정 정지로 이어질 수 있습니다.

▷ 10년간 자료 보관 의무

유럽 세무당국은 최대 10년 치 거래 내역에 대한 소명을 요구할 수 있습니다.

✔️ 아마존 VAT 리포트

✔️ 수입 통관 서류

✔️ 세금 납부 증빙

이 자료들을 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 필요합니다.

유럽 아마존 진출, VAT는 전략입니다


유럽 아마존 판매는 단순히 상품을 등록하는 일이 아니라,

유럽 세법 시스템 안에서 합법적으로 사업 기반을 구축하는 과정입니다.

VAT 규정을 정확히 이해하고,

각 단계별로 준비해야 할 사항을 차근차근 점검한다면

유럽 시장에서도 안정적이고 지속 가능한 성장이 가능합니다.

에이티솔루션은 유럽 현지 법인 관리부터 VAT 등록·신고·컴플라이언스까지

한국 기업의 유럽 진출 전 과정을 실무 중심으로 지원하고 있습니다.

유럽 아마존 판매를 준비 중이라면, 초기 단계부터 전략적으로 접근해 보시기 바랍니다.

유럽 법인 관리 대행 전문 에이티솔루션 문의